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              紀檢監察

              公司內部審計工作取得新成效
              來源:審計部 作者:李芬明 時間:2021年8月6日 文字大。骸      

              2020年度在集團(股份)公司審計部的業務指導下,公司內部審計工作在常態化疫情防控條件下化危為機,危中尋機,堅持不等不靠、創新方法開展工作。全體審計人員發揚不怕困難,勇于擔當的敬業精神,砥礪前行、開拓創新、奮發有為,戰勝了各種風險和疫情挑戰,積極推進各項審計工作進程,超額完成了各項審計任務。全年累計完成審計項目18項,計劃14項,計劃完成率129%,出具審計報告18份,提出審計建議、意見共130余條,已得到整改落實的100條,審計問題整改率為95%。審計工作在促進公司規范管理、改革創新、完善內控、防范風險等方面發揮了重要作用,為助推公司“品質提升、規模提速”提供了堅強的內審保障。

              2020年度內部審計工作成果豐碩,在集團(股份)公司開展的2020年度內部審計先進單位和先進個人等評比工作中,公司首度被評為集團(股份)公司系統內部審計先進表揚單位,1人被評為集團(股份)公司內部審計先進工作者。同時,公司報送的“公司總部及所屬等單位辦公費用專項審計”也獲集團(股份)公司系統優秀審計項目三等獎。

              近年來,公司黨政領導高度重視內部審計工作,公司審計系統堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會及公司年度職代會、工作會的會議精神,堅持“以黨建為引領,以風險為導向,以公司治理為核心,以企業發展為目標”的工作定位,深化內部審計體系建設,強化問題整改問責,優化審計方式方法,堅持以高質量審計,服務公司高質量發展。

              面向“十四五”,公司內部審計工作將始終堅持黨對審計工作的全面領導,持續推進審計監督全覆蓋,全面防范經營投資風險,科學改進審計管理方式方法,不斷增強政治能力、專業化能力、信息化能力和風險預警能力,盡責擔當、求真務實,銳意進取,為公司高質量發展保駕護航,為實現公司“高質量發展”的戰略目標而努力奮斗!

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